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                民進(jìn)廣東省委2015年部門決算公開表

                信息來源:民進(jìn)廣東省委會(huì)辦公室 時(shí)間:2016-08-29
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                民進(jìn)廣東省委會(huì)概況

                  部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

                  民進(jìn)廣東省委會(huì)機(jī)關(guān)共設(shè)置5個(gè)處(室):

                  (1)辦公室:負(fù)責(zé)處理機(jī)關(guān)日常行政事務(wù),協(xié)調(diào)各職能部門工作;負(fù)責(zé)收發(fā)、文印、檔案、財(cái)務(wù)、后勤等工作。

                  (2)組織處:負(fù)責(zé)組織人事及指導(dǎo)地方組織專職干部的工作;負(fù)責(zé)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和后備隊(duì)伍的培訓(xùn)教育工作,負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工作人員計(jì)劃生育工作。

                  (3)宣傳處:結(jié)合各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù),制定學(xué)習(xí)、宣傳工作計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織重大活動(dòng),專題會(huì)議和重要會(huì)務(wù)的新聞工作,配合廣東民進(jìn)統(tǒng)戰(zhàn)理論研究工作;辦好《廣東民進(jìn)》會(huì)刊物廣東民進(jìn)網(wǎng)站。

                  (4)參政議政工作處:負(fù)責(zé)省委會(huì)專題調(diào)研和人大政協(xié)會(huì)議的大會(huì)發(fā)言、提案、議案工作;負(fù)責(zé)與政府有關(guān)對(duì)口部門的聯(lián)系工作。

                  (5)綜合處:協(xié)助省委會(huì)各工委進(jìn)行參政議政工作調(diào)研、智力支邊、手拉手助學(xué)、同心工程、科技扶貧和咨詢辦學(xué)的組織實(shí)施工作。

                  本單位無下屬單位。

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                ?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

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                民進(jìn)廣東省委會(huì)2015年部門決算情況說明

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                  一、2015年度收入支出決算總體情況說明

                  支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:

                  (一)年度收入總體情況

                  民進(jìn)廣東省委會(huì)2015年度共收入1098.17萬元,其中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)757.02萬元,參政議政經(jīng)費(fèi)13.55萬元,一般行政管理事務(wù)支出23萬元,行政離退休經(jīng)費(fèi)268.57萬元,其他行政事業(yè)單位離退休支出36.03萬元。

                  跟2014年度相比,減少4.14萬元,其中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加142.34萬元,增長23.16%,主要原因?yàn)樵黾庸べY福利支出;參政議政經(jīng)費(fèi)收入減少229.45萬元,減少94.42%,主要原因?yàn)閰⒄h政2014年度有大量經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn);行政事業(yè)單位離退休增加79.97萬元,增加35.6,主要原因?yàn)殡x退休人員工資福利調(diào)整。

                  (二)年度支出總體情況

                  民進(jìn)廣東省委會(huì)2015年度總支出1037.15萬元,其中本年支出1037.15萬元。具體情況如下:

                  1. 一般公共服務(wù)(類)支出761.55萬元,其中行政運(yùn)行支出621.22萬元,一般行政管理事務(wù)6萬元,參政議政支出134.33萬元。

                  跟2014年度相比支出減少55.49萬元,減少6.79%。其中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加19.74萬元,參政議政支出增加12.11萬元,2014年度有其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出63.95萬元,2015年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出

                  2.社會(huì)保障和就業(yè)類支出275.6萬元,主要支出項(xiàng)目為離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。跟2014年度相比,增加50.97萬元。

                  二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

                  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

                  民進(jìn)廣東省委會(huì)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為22.97萬元。其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為21.09萬元,完成預(yù)算22.5萬元的93.73%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.88萬元,完成預(yù)算4萬元的47 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

                  與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少2.76萬元,下降10.73 %。其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.02萬元,下降4.61%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.03萬元,下降1.57 %。

                  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

                  2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.09萬元,占91.82%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.88萬元,占8.18%。具體情況如下:

                  1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。

                  2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.09萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出21.09萬元,2015年本會(huì)公務(wù)用車保有量為6輛。

                  3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.88萬元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,發(fā)生國內(nèi)接待15次,接待人數(shù)共171人

                  三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

                  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

                  2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.2萬元,比上年增加20.83萬元,增長25.60%。主要原因是:本會(huì)2015年度進(jìn)行了網(wǎng)站的服務(wù)器遷移以及改版工作。

                  (二)國有資產(chǎn)占用情況

                  截至2015年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,一般公務(wù)用車5輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、其他用車1輛,其他用車主要是省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車一臺(tái)。

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                  名詞解釋

                  為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)

                  一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

                  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

                  三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

                  四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

                  五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

                  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

                  七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

                  八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

                  九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

                  十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

                  十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

                  十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

                  十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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